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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 2.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.690

Retención DNCP
₲ 7.583
Retención IVA
₲ 58.036
Retención Renta
₲ 38.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO ESTEBAN DELVALLE SERVIN
RUC
1431953-5
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-150468
Monto Contrato
₲ 76.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.791.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.791.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES E INSUMOS PARA REPROGRAFIA PARA EL SNPP PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional