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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183113
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.029.527

Retención DNCP
₲ 288.655
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148840
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.029.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.029.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARNETS DE PVC, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y BOBINA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social