Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011450
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-139316
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.615.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.615.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MTESS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social