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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000575
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.847

Retención DNCP
₲ 353
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-149864
Monto Contrato
₲ 3.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335116
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral