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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 1.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32668
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.980

Retención DNCP
₲ 5.020
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94211
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio