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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 43.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161013
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.660.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-88268
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.503.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.503.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271222
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motor de Generador de la Dirección General de la Firma Digital y Comercio Electrónico
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio