Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019175
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165540
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.345.629
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 76.189
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 589.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 589.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTUPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80021413-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23003-18-163046
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.345.629
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.345.629
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347896
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pinturas
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Indert
        