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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0000698
Monto de la Factura
₲ 374.160
Nro. Solicitud de Transferencia
110573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.799

Retención DNCP
₲ 1.361
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187272
Monto Contrato
₲ 4.894.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374020
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL Y GASEOSAS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales