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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001057
Monto de la Factura
₲ 1.640.756
Nro. Solicitud de Transferencia
116419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.790

Retención DNCP
₲ 5.966
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-188293
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.634.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373573
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo