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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03-04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-192905
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo