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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026322
Monto de la Factura
₲ 4.874.660
Nro. Solicitud de Transferencia
68043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.576

Retención DNCP
₲ 17.194
Retención IVA
₲ 132.945
Retención Renta
₲ 132.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-193724
Monto Contrato
₲ 45.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico