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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025907
Monto de la Factura
₲ 3.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158981
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.383

Retención DNCP
₲ 12.853
Retención IVA
₲ 99.382
Retención Renta
₲ 99.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-193724
Monto Contrato
₲ 45.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico