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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0123128
Monto de la Factura
₲ 1.445.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.343

Retención DNCP
₲ 5.257
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-119158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.031.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura