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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 2.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79137
Monto Contrato
₲ 84.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.723.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.723.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247287
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4