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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45484
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69995
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.967.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247299
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4