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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 35.725.045
Nro. Solicitud de Transferencia
73861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.725.045

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71431
Monto Contrato
₲ 41.660.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.617.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.617.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5