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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-003-0200555
Monto de la Factura
₲ 26.303.947
Nro. Solicitud de Transferencia
101043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.303.947

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72511
Monto Contrato
₲ 35.836.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.080.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.080.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5