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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065758
Monto de la Factura
₲ 11.137.290
Nro. Solicitud de Transferencia
156267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.137.290

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70291
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.673.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.673.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4