Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061513
Monto de la Factura
₲ 2.953.095
Nro. Solicitud de Transferencia
46634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.953.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70291
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.673.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.673.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4