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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 16.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.959.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76979
Monto Contrato
₲ 26.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.102.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.102.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3