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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79253
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.286.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.286.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1