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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70880
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.759.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.759.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5