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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 10.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71311
Monto Contrato
₲ 14.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.007.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.007.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1