Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0050141
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.749.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63181
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.749.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            239
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-13-68648
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.811.980
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.698.157
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.698.157
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            235512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS (311 y 314)
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        