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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69799
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247296
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4