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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 5.993.750
Nro. Solicitud de Transferencia
45399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.993.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71306
Monto Contrato
₲ 11.743.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.168.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.168.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5