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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25572
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82740
Monto Contrato
₲ 93.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262514
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2