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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021233
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.503.010

Retención DNCP
₲ 174.262
Retención IVA
₲ 1.333.637
Retención Renta
₲ 889.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-94321
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.240.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SCANNERS Y ARCOS DETECTORES DE METAL - MARCA RAPISCAN
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados