Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000307
Monto de la Factura
₲ 2.521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.901
Retención DNCP
₲ 8.986
Retención IVA
₲ 68.768
Retención Renta
₲ 45.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139581
Monto Contrato
₲ 30.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.682.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318010
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL MSP Y BS. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
