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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054293
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.359.796

Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141896
Monto Contrato
₲ 124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.430.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.430.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA ESTERILIZACION DE 120 X 120 CM PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)