Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010463
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.967.146
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61441
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.821.702
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.574
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 80.922
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 53.948
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXTINTORES YANES S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80056418-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-17-141942
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.049.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.078.489
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.078.489
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            326011
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Recarga de Extintores
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        