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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018004
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181

Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141332
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1