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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019903
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589

Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140388
Monto Contrato
₲ 3.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.535.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.535.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)