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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 8.886.768
Nro. Solicitud de Transferencia
18835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.370.690

Retención DNCP
₲ 31.346
Retención IVA
₲ 242.366
Retención Renta
₲ 242.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142405
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.987.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.987.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318296
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3