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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012843
Monto de la Factura
₲ 3.571.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.431

Retención DNCP
₲ 12.728
Retención IVA
₲ 97.405
Retención Renta
₲ 64.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142405
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.987.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.987.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318296
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3