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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019932
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.815

Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145937
Monto Contrato
₲ 97.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.011.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331031
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)