Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011382
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.447.545
Retención DNCP
₲ 18.201
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 140.727
Multa
₲ 412.800
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145937
Monto Contrato
₲ 97.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.011.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331031
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
