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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0025745
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59774
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.691

Retención DNCP
₲ 2.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145937
Monto Contrato
₲ 97.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.011.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331031
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)