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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003290
Monto de la Factura
₲ 36.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.324.737

Retención DNCP
₲ 128.626
Retención IVA
₲ 984.382
Retención Renta
₲ 656.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136070
Monto Contrato
₲ 36.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.324.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.324.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3