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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0008747
Monto de la Factura
₲ 11.025.870
Nro. Solicitud de Transferencia
221187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.276.112

Retención DNCP
₲ 38.490
Retención IVA
₲ 300.705
Retención Renta
₲ 400.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
CD N°16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235600
Monto Contrato
₲ 12.964.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.086.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.082.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve