Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005011
Monto de la Factura
₲ 1.636.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.303
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.640
Retención Renta
₲ 44.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Contrato CD N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-232657
Monto Contrato
₲ 20.001.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.822.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.822.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
