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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 6.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.231

Retención DNCP
₲ 22.782
Retención IVA
₲ 177.982
Retención Renta
₲ 237.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N° 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235565
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.862.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve