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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.799

Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235667
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.088.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.088.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435990
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve