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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 3.658.750
Nro. Solicitud de Transferencia
152025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.405

Retención DNCP
₲ 13.038
Retención IVA
₲ 99.784
Retención Renta
₲ 66.523
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-123559
Monto Contrato
₲ 108.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.002.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304580
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores