Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021618
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 494.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49700
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 492.204
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.796
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MADERA Y METAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80023352-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-16-131652
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.519.508
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.519.508
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318090
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de confección de placas con estuche artesanal
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        