Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016449
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119487
Monto Contrato
₲ 36.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300195
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores