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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029331
Monto de la Factura
₲ 1.688.136
Nro. Solicitud de Transferencia
105219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.613

Retención DNCP
₲ 5.955
Retención IVA
₲ 46.040
Retención Renta
₲ 46.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
022/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208183
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.641.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.581.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera