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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-005-0002005
Monto de la Factura
₲ 4.805.927
Nro. Solicitud de Transferencia
198004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.522.595

Retención DNCP
₲ 16.952
Retención IVA
₲ 131.071
Retención Renta
₲ 131.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206752
Monto Contrato
₲ 44.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.379.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.379.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390007
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones