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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001175
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70474
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.864

Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206200
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.923.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro