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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024255
Monto de la Factura
₲ 23.143.740
Nro. Solicitud de Transferencia
39564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.444.050

Retención DNCP
₲ 88.649
Retención IVA
₲ 158.749
Retención Renta
₲ 452.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04-15
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-116512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.699.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.699.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299285
Nombre de la Licitación
Provision de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.